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證投會籲榮控股改善內部控制 讓內部審計向審計委員會報告

2021 年 5 月 18 日 七月流火841

新加坡證券投資者協會(SIAS)呼籲榮控股(Sakae Holdings)改善內部控制,並采納建議讓內部審計向審計委員會報告。

協會在審查了榮控股的2020年常年報告後,表示非常關注榮控股的會計記錄失誤以及內部控制的弱點。

協會指出,在KPMG獨立檢討報告完成後,榮控股接到新交所監管公司(SGX Regco)指示,要求集團采納及改進內部控制程序。之所以委任KPMG進行獨立檢討,是因爲榮控股的法定審計師德勤(Deloitte)基于沒有獲得足夠的審計證據來評估某些事項,而對榮控股2019財年的賬目“無法表示意見”(disclaimer of opinion)。

德勤無法評估的事項包括:

一、榮控股對子公司Cocosa Export S.A失去控制;

二、公司存在應向Cocosa Export及其非掌控股東收取的541萬元和134萬元賬項及收回款項的可能性;

三、集團內部交易出現的總共154萬元未經核實的結余。

協會指出,雖然KPMG的獨立檢討沒有發現不當行爲,但榮控股內部缺乏控制卻讓人擔心。報告建議由獨立專業服務供應商進行內部審計並直接向審計委員會報告。這也是挂牌條例和新加坡公司治理守則當中的一項要求。協會呼籲榮控股采納和推行獨立檢討報告的所有建議,協會也留意到,榮控股過去七年內換了多個內部審計師。

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